送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-13 10:00

你好,同学。
不处理,你可计提,然后转营业外收入

卡布奇诺 追问

2020-05-13 10:07

怎么计提啊?比如说我上个月计提的是,借 管理费用,贷 应付职工薪酬,,这个缴纳的社保就是,借管理费用 单位交的部分,其他应收款 个人部分,贷,银行存款,这样就行了是吧,单位交一部分,没交的,体现不出来

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 10:10

计提后,你应付职工薪酬 转营业外收入,你不交。
个人部分处理没问题

卡布奇诺 追问

2020-05-13 10:59

老师,以前没有单独计提社保费用,只是缴纳的时候,借管理费用单位部分,其他应收款个人部分,贷银行存款,这样有影响吗?谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 11:02

不合理,但不影响财务数据。

卡布奇诺 追问

2020-05-13 11:05

按照我那种方式就体现不出单位免交部分的费用是吧

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 11:11

是的,体现不出来 的

卡布奇诺 追问

2020-05-13 11:12

请问

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 11:14

你这部分是体现不出来免税金额的。你没有单独计提增值税

卡布奇诺 追问

2020-05-13 11:20

那下个月的时候我统一一次计提公司部分的社保费,是不是也可以啊

陈诗晗老师 解答

2020-05-13 11:23

可以的,这不影响,一年之内不影响

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