送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-05-13 13:38

你好,正常的操作是这样,如果当月没开蓝字的话,在未开票收入里头确认与红票相同金额当月增值税为零。什么时候开蓝字发票当月在做无票收入的负数冲回来。

矮小的心锁 追问

2020-05-13 13:47

那我现在可不可以这样做:按你所说的,更正申报1月份申报表,在开具其他发票一栏填负数金额,在未开票收入一栏填负数对应的正数金额。这样的话一月增值税为0,然后本月申报时,除了本月正数金额外,在未开票收入一栏填负数发票金额。

耿老师 解答

2020-05-13 14:07

你好,是的,可以这样操作。

矮小的心锁 追问

2020-05-13 14:33

那未开票收入不纳税吗?我这边是房地产企业,

矮小的心锁 追问

2020-05-13 14:33

房地产企业有预交增值税。

矮小的心锁 追问

2020-05-13 14:34

啊,对不起,对不起老师,

矮小的心锁 追问

2020-05-13 14:35

我忘记了一正一副等于零啊!

耿老师 解答

2020-05-13 14:43

你好,是的,一正一副是零,不影响当月的纳税。

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