送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-13 18:47

你好  是的 不涉及损益科目 直接调整 再做正确的

阿禛阿禛 追问

2020-05-13 18:54

老师是管理费用劳保和办公用品,专票认证了,但没申报抵扣,可是账上多了进项税额,所以我就直接冲销又做了新的凭证,只做了管理费用没有进项税了,这样可以吗

meizi老师 解答

2020-05-13 18:55

你好     嗯 那你就红冲在做正确的 金额不大嘛

阿禛阿禛 追问

2020-05-13 19:08

老师以前年度的个税贷方有90元,(以前都是代理记账会计去缴纳现金的)去税务局查了没有欠缴税费,但也找不到缴费记录,怎样做平呢,现在我们个税是零申报

meizi老师 解答

2020-05-13 19:10

你好 那你就做 借应交税费-应交个人所得税 贷营业外收入   意思就是个税扣了员工了。 现在多扣了钱 没法退员工 就转营业外收入去平

上传图片  
相关问题讨论
你好 是的 不涉及损益科目 直接调整 再做正确的
2020-05-13 18:47:53
资产类就做调整分录冲平,损益类就通过以前年度损益直接调整。
2020-06-12 10:56:17
你们单位采用小企业会计准则还是企业会计准则?详细的描述一下错误的原因。
2018-01-20 17:37:30
你好,做原来的分录金额红字就可以
2020-07-09 10:37:27
你好,可以的。但是只能是金额小的,金额大的还是要通过以前年度损益调整的
2020-10-16 11:42:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...