送心意

小宇老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-05-14 14:41

这个看单位规定,有的两个都签。有的在发票背面签字。

清扬 追问

2020-05-14 15:23

应付职工薪酬是应发数还是实发数入账

小宇老师 解答

2020-05-14 15:23

您说的是在哪里填?

清扬 追问

2020-05-14 15:34

就是做凭证

清扬 追问

2020-05-14 15:37

公司应发工资60000元,扣个人应交养老保险部分7000元,扣个税450元,应发工资52550元,我这笔会计分录该怎么做

小宇老师 解答

2020-05-14 15:48

您好,以下是工资账务处理的全过程,其实平台规定新问题是要重新提问的。
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金

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您好,不需要了,来发票给财务直接入账就可以,冲平预付账款
2023-10-28 13:59:59
填写费用报销单就可以
2022-02-12 15:50:43
你好,这个是没有影响的,主要看一下你这个业务费用成本属于哪一年的。
2022-01-12 10:33:15
您好 借支,拿了发票回来还需要写费用报销单
2021-10-13 10:29:11
您好 填费用报销单 可以不用酒店明细
2020-07-31 15:40:27
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