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wing
于2020-05-15 10:27 发布 1253次浏览
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-05-15 10:28
借:应收账款 贷:工程结算
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公司已经接受了劳务服务,可是对方还没有开具发票给我们,也还未付款,要怎么做分录呢
答: 那先做暂估,借:管理费用 贷:应付账款-暂估
有工程合同,按合同完成工程进度,当期应付进度款,对方未开具发票,未付款,当期发生应如何做分录
答: 借:应收账款 贷:工程结算
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司收预付款,同时给甲方开具了发票,请问应该怎么做分录呢?
答: 您好,借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:销项税
老师,我公司购配件,开具发票5023元,但实际只付了5000元,怎么做分录的?谢谢老师。
讨论
知识产权公司收到商标局开具的收据,当月未开具发票,没有收入,那商标局开具的收据怎么做分录
银行信用社用户可以线上花50元购买我公司100元代金券,次月我们给银行开具发票银行再把50元返给我们,需要怎么做分录呢?
老师,你好,我想问一下运输折如何做分录,我是开具发票的
请问老师,8月份的时候预付了房租9-11份的并开具发票,请问8月份怎么做分录,9月份怎么做分录
轶尘老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
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