老师,我想问一下,汇算清缴里面工会经费计税依据是 问
你好,正常两个金额一致的,如果有其他科目也核算工会经费的话,就参考应付职工薪酬这个。 答
老师,销售部门先提了一笔款10000元,现在有报销单3O 问
你好,借其他应收款10000 贷银行存款10000 然后借销售费用 3000 贷其他应收款3000 答
你好,老师,请问企业在2024.4月份,做的2023年汇算清 问
借利润分配,未分配利润 贷应交税费,企业所得税 借,应交税费企业所得税贷银行存款。 答
老师2023年有预提费用,但是2023年的预提费用没有 问
您好,不用调整的的,预提费用不影响损益,摊销费用才是损益科目 答
选择c 是什么情况用 问
免税农产品按9%计算抵扣 答
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老师,我们公司代办注册商标,先从我们对公账户把注册费转到商标局,然后客户又把钱转到我们对公账户,到后面商标局又开发票给我们,这个账务要怎么处理
你好,我们公司是内地公司,在香港也有注册公司并有对公账户,现在有美国的乙方公司表示钱款无法转到我们内地的对公账户,如转到我们香港的对公账户,我们该如何开具发票?否有留底单做账的要求?
老师,我们公众号注册没有开发票,然后用对公账户转了0.92给对方,对方又退回给我们0.92,但是第二天,他们又说要验证,又发了0.4过来,这个是没有退还的,那我们这个0.4要怎么做帐呢?
十年 追问
2020-05-16 16:38
小云老师 解答
2020-05-16 17:03