老师 汇算清缴收到退回多交的所得税 怎么做分 问
您好,1、借:利润分配 -100(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整 -100 2、借:以前年度损益调整- 100 贷:应交税费-企业所得税 -100 3、借:银行 100 贷:应交税费-企业所得税 100 答
老师,个体工商户的公户账户可以是老板个人卡么 问
你好,是不可以的。 个体工商户的公户账户,是以个体户名义去开立的银行账号,而不是个人账号 答
小企业去年成本多暂估成本了10万,没有发票,在做去 问
同学你好 是什么会计准则呢 答
老师租赁合同是不是最长不得超过20年呀谢谢 问
你好,是的,最常是20年的了 答
邀请码怎么获得啊 问
你好,这个是我们学堂的吗?还是哪里的? 答
计提工资,社保公积金的会计分录例如管理费用应付工资600社保60公积金45(企业负担)个税12实发500怎么做分录
答: 计提借:管理费用(公司部分) 贷:应付职工薪酬 交社保借:应付职工薪酬(公司)其他应收款(个人) 贷:银行存款 发工资借:应付职工薪酬(应发) 贷:其他应收款(个人社保) 银行存款(实发) 应交税费(个税)
计提工资是管理费用的管理人员薪酬?计提和实发工资会计分录如何做?
答: 您好!1.分配工资 借:XX费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:XX费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提工资到管理费用23930,个税3.93,社保1784.5,实际付了22142现金,不平应该怎么做分录?
答: 你好 借管理费用-工资23930贷应付职工薪酬23930 借应付职工薪酬23930 贷银行存款22142 其他应收款-个人社保 1784.5 应交税费-应交个人所得税3.93
顺利的万宝路 追问
2020-05-19 23:23
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2020-05-19 23:24
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小云老师 解答
2020-05-19 23:30
顺利的万宝路 追问
2020-05-19 23:31
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小云老师 解答
2020-05-19 23:34
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顺利的万宝路 追问
2020-05-19 23:39
小云老师 解答
2020-05-20 00:42
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2020-05-20 00:42