送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-05-22 15:00

你好,是的,是这个意思

易雨 追问

2020-05-22 15:05

存货年初有余额要加在期末里吗?

邹刚得老师 解答

2020-05-22 15:06

你好,存货的期末余额=期初存货余额+本期增加存货—本期减少存货

易雨 追问

2020-05-22 15:40

期初就是年初?

邹刚得老师 解答

2020-05-22 15:44

你好,是的,这里的期初就是年初数的意思

易雨 追问

2020-05-22 15:54

实收资本年初和期末数哪种情况会变化

邹刚得老师 解答

2020-05-22 15:57

你好,比如有股东有增加出资的情况下,会发生变化

易雨 追问

2020-05-22 17:48

不对啊老师,如果其他应收款是2000,其他应付款3000,差额不就是剩一千了,还需要分别填其他应付,应收,

邹刚得老师 解答

2020-05-22 17:49

你好
如果你没有抵消其他应付款与其他应收款,那分别在其他应收款填写2000,其他应付款填写3000
如果抵消了,那就是在其他应付款填写1000

易雨 追问

2020-05-22 19:15

一直挂老板往来,到最后怎么处理?

邹刚得老师 解答

2020-05-22 19:17

你好,需要把这个往来偿还了或者收回了,才可以把往来科目清零的

易雨 追问

2020-05-22 19:26

怎么偿还收回呢?公司账一直没走

邹刚得老师 解答

2020-05-22 19:55

你好,公司账一直没走,根据你这个描述,那就只能就继续在其他应收款或者其他应付款挂账了

易雨 追问

2020-05-22 20:07

可是挂到最后又怎么处理呢?

邹刚得老师 解答

2020-05-22 20:32

你好,需要把这个往来偿还了或者收回了,才可以把往来科目清零的
1,没有偿还就挂账
2,如果不想挂账,就需要偿还了或者收回才是的

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相关问题讨论
你好,你是对外支付货物吗?已经支付,为什么还挂往来?
2020-07-26 14:17:30
您好,这个是要计入其他应付款科目核算的。
2020-07-13 10:45:23
你好,涉及实际业务是应收帐款,直接借贷是其他应收款
2020-05-30 17:30:38
你好,有收到或支付这些往来款吗
2017-12-01 14:58:54
你好,内账吗?得查清楚是什么原因才好调的。
2016-11-04 20:49:42
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