
老师,之前工人弄坏机器1万,把他的工资5000全额抵作赔偿了,借管理费用5000 其它应收款-XX员工5000 贷应付账款-维修公司维修费,过了2个月后,员工跟公司谈好了,公司把当时作为赔偿的工资的50%补发给员工,请问补发时候怎么做分录?
答: 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
老师,因隔壁仓库借接我单位电用的,每个月初才会分摊电费,那我分录能这样做吗?借:管理费用 ,其它应收款,贷:应付账款
答: 同学你好 你用一个往来科目就行
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
想预提费用可以这样做分录吗 借 管理费用 贷 应付账款 暂估
答: 你好,可以的
有一家甲公司,a借了1元,a然后去给乙公司办事,开的票抬头是乙公司,做分录是借记管理费用,贷记应付账款——甲公司,请问老师甲公司最后怎么做分录调账
收到一批员工工作服60000元,钱未付,要做一年摊销,怎么做分录!借,预付账款,贷,应付账款,分摊时,借,管理费用,贷预付账款
,收到一批员工工作服60000元,钱未付,要做一年摊销,怎么做分录!借,预付账款,贷,应付账款,分摊时,借,管理费用,贷预付账款
收到一批员工工作服60000元,钱未付,要做一年摊销,怎么做分录!借,预付账款,贷,应付账款,分摊时,借,管理费用,贷预付账款
11月,买了一批办公文具没有付款当时写的分录是 借:管理费用办公工费317 贷,应付款,暂估款317次月实际付款330元,现金支付,请问如何做分录调整

