送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-05-22 17:13

你好!其实你每次取得收入都做,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税
实际不交的时候,借应交税费—应交增值税 贷营业外收入—税收减免就可以了。

?红豆? 追问

2020-05-22 17:16

应交增值税-销项税额?但是是咨询公司,没有销售商品也可以这么做?

宋生老师 解答

2020-05-22 17:18

你好!不用销项税,小规模就应交税费—应交增值税就可以了。

?红豆? 追问

2020-05-22 17:20

不让我通过。这样可以么?谢谢!

宋生老师 解答

2020-05-22 17:21

你好!可以的。这个是你设置科目的时候这样设置了

?红豆? 追问

2020-05-22 17:22

老师,月末的时候,我需要转出应交吗?应该怎么做分录呢?谢谢!

宋生老师 解答

2020-05-22 17:23

你好!小规模本身不用转出的了。

?红豆? 追问

2020-05-22 17:24

到季末直接申报上交就可以?分录需要怎么做呢?谢谢!

宋生老师 解答

2020-05-22 17:26

你好!小规模你可以应交税费—应交增值税——销项税额 贷银行存款

?红豆? 追问

2020-05-22 17:26

还是我这样做,月末转出未交,季末超30万就把它上交?

宋生老师 解答

2020-05-22 17:27

你好!对的。就是这样。你做未交更好。

?红豆? 追问

2020-05-22 17:32

月末转出的时候要怎么做分录呢?谢谢!

宋生老师 解答

2020-05-22 17:34

你好!不需要结转。小规模计提缴纳就好,不需要结转的

?红豆? 追问

2020-05-22 17:36

我应该怎么计提呢?如果季末未超出30万,我计提了,但是又不用交怎么做分录呢?

宋生老师 解答

2020-05-22 17:51

你好!确认不用交的时候,借应交税费—未交增值税 贷营业外收入—税收减免

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您好,开发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税, 季末普票未满30免税时 借:应交税金-应交增值税, 贷:营业外收入
2024-04-13 06:33:06
你好!其实你每次取得收入都做,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税 实际不交的时候,借应交税费—应交增值税 贷营业外收入—税收减免就可以了。
2020-05-22 17:13:33
借 应交税费 增值税 贷 银行存款
2018-12-26 17:01:05
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 (减免情况) 银行存款(缴纳情况下)
2018-01-05 10:12:24
借 应收账款 贷 营业收入 应交税金-应交增值税
2015-04-13 20:13:16
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