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张文华
于2020-05-23 15:01 发布 1050次浏览
汤贵彬老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-23 15:03
对方还没有开票给你们先按照预估的成本入账,等到次月收到票后再冲回按照实际的入账
张文华 追问
2020-05-23 15:26
就是对方买我的打印机,没有给我开发票,我做暂估入销售成本,具体单位分录怎么写老师
汤贵彬老师 解答
2020-05-23 15:32
对方买你的打印机,你是销售方,应当你开票给对方,
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老师,请问一下应付账款.应付暂估这个科目贷方是-10000,应付账款.应付款科目里贷方是11000.请问这个怎么理解啊
答: 你好,是 应付账款.应付暂估贷方余额1万,而不是负1万吧
老师好!这题借方为什么用其它应付款而不是用应付账款科目?
答: 同学你好 具体业务内容是什么呢?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,应付账款暂估,这个科目我理解不了,能给解释一下吗?
答: 对方还没有开票给你们先按照预估的成本入账,等到次月收到票后再冲回按照实际的入账
应付账款对应的科目有哪些?
讨论
这样就可以了吗 还是说旁边应付账款科目也得变下 变成暂估款
之前挂的是应付账款,现在对方少收了我们的钱,请问少收的这一部份我应该放在那个科目
做到什么科目当中呢?是做到应付账款里面吗
就是必须设定两个科目才能销平是吗?做到一个应付账款里是销不平的吗?
汤贵彬老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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张文华 追问
2020-05-23 15:26
汤贵彬老师 解答
2020-05-23 15:32