老师 研发买的设备计入什么科目 问
您好, 计入固定资产,折旧研发支出-折旧费里面 答
老师当新浪网上的数据和年报上的数据有差异时应 问
你好,这个按年报上的 答
老师,送礼,给红包属于营业外支出吗?还是做管理费用 问
您好,这个计营业外支出吧 答
老师,请问银行回单的备注需要写的很清楚吗? 问
你好,这个不是必须的,你可以根据自己的要求来备注 答
发票多开红冲100多万怎么解释呢 问
你为啥要红冲100万就是你的理由? 答
您好!我想问一下所得税减免额如何做会计分录。计提所得税=利润总额×25%。借:所得税费用,贷:应交税费_应交所得税。那减免额如何做会计分录
答: 你好! 借:应交税费_应交所得税 贷:营业外收入
所得税费用=当期所得税➕递延所得税;当期所得税是不是指应交所得税啊?“应纳税所得额=税前会计利润+纳税调整增加额−纳税调整减少额”,“税前会计利润”是指营业利润、利润总额还是净利润啊?
答: 你好!这个是利润总额的了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
企业本月利润总额为600000元。本月应交所得税费用为150000元,将所得税费用转入利润类账户。会计分录怎么写?
答: 您好, 借:本年利润 150000 贷:所得税费用 150000
总分机构企业所得税问题:总机构利润总额正数,需要交企业所得税;分支机构利润总额是负数,不需要交所得税;合并申报企业所得税时,总分机构盈亏相抵之后,是不用交所得税的,会计分录怎么做 ?
月末,计提所得税费用:借所得税费用 贷应交税费-应交所得税结转补亏:借本年利润 贷所得税费用现在应交税费-应交所得税科目下有余额,应该怎么改分录啊
1、外管证当时预交交所得税,假如100元。分录借所得税费用,贷应交所得税没错吧。2、生成的利润表中净利润=利润总额-所得税得用,在申报的时候我直接按利润表上净利润的25%交税吗?