
#提问#请问老师,造船厂一般纳税人,出租场地,对方电费自付,但是从我方电表扣款,预收电费时做,借:银行存款1万 贷:预收账款1万月底他们用了5000,查表抵他的预付,我应该做借: …贷:预付5000,我觉得这个不应该影响我们的成本费用才对,那我如何做?
答: 你好 你们缴纳电费的分录是 怎么做的?
4月收到货款,5月开票,4月做的借银行存款,贷预收账款。现在票开了,业务完结了。分录怎么做,一般纳税人
答: 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 一般纳税人收到专票分录是不是应该是借:费用成本类 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款/应付账款/库存现金 如果是收到普票:借费用成本类 贷银行存款
答: 同学你好 是正确的;


简晓群中国人保,代帐申报 追问
2020-05-26 17:12
答疑苏老师 解答
2020-05-26 17:14