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Snow.
于2020-05-26 17:33 发布 2928次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-05-26 17:49
业务1进项税额100000*13%+2000*9%=13180
暖暖老师 解答
2020-05-26 17:50
业务2销项税100*5000*13%=6500
2020-05-26 17:51
业务3个销项税280000*13%=36400
业务4进项税额不可以抵扣
业务5进项税额50000*1.3*13%=8450
2020-05-26 17:52
业务6销项税104000/1.03*2%=2019.42
业务7进项不可以抵扣
业务8进项不可以抵扣
2020-05-26 17:53
业务9销项税5000/1.13*13%=575.22
业务10进项税额转出9000*13%+1000*9%=1260
2020-05-26 17:55
本月销项税额6500+36400+2019.42+575.22=45494.64
可以抵扣进项税额13180+8450-1260=20370
2020-05-26 17:56
本月应交增值税45494.64-20370=25124.64
Snow. 追问
2020-05-26 18:06
您好,业务7购进农产品用于职工福利,要是算的话,税率用多少呀?
2020-05-26 18:09
税率是9,蓝莓属于农产品
是因为用于职工福利所以不能抵扣吗?还有业务8为什么也不可以抵扣啊
2020-05-26 18:10
是福利费所以不抵扣的8收到的是普通发票
2020-05-26 18:14
视同销售的话,也不计算销项税额嘛
第四问不是视同销售嘛
2020-05-26 18:19
业务4我拉下了,需要缴纳的。不好意思
2020-05-26 18:49
那怎么算呀
2020-05-26 19:00
业务4销项税额是20*1000*(1+10%)*13%
2020-05-26 19:45
进项税额和进项税额转出都是哪些呀
2020-05-26 19:57
一般是福利费的需要转出如果抵扣了再一个就是非正常损失
2020-05-26 19:58
那业务7到底能不能抵扣呀 这个题里进项税额只有业务1嘛
2020-05-26 20:00
7是福利费不可以抵扣的
2020-05-26 20:01
进项税额就是只有1还有一个进项转出
抵扣和转出是一个概念吗
2020-05-26 20:02
不是,是两个,先抵扣了才转出,没抵扣当然不用转出
2020-05-26 20:03
那进项税额是13180进项税额转出是8450+1260嘛
2020-05-26 20:11
7没有抵扣,不需要转出
2020-05-26 20:14
这里边的数没有业务7的呀
2020-05-26 20:17
对,不可以抵扣就没算数字
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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2020-05-26 17:50
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2020-05-26 17:56
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