APP下载
叶叶叶lll
于2020-05-28 10:04 发布 1803次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-28 10:04
你好 你们房产做了固定资产 有做折旧没
叶叶叶lll 追问
2020-05-28 10:06
折旧了一部分 另外是平价过户 没有增值
meizi老师 解答
2020-05-28 10:10
你好 不管你怎么销售 。你要做分录体现 变卖的钱 走固定资产清理 缴纳增值税
2020-05-28 10:12
怎么做分录
2020-05-28 10:13
你好 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 变卖收到钱 借银行存款贷固定资产清理 应交税费 结转固定资产清理余额到资产处置损益
2020-05-28 10:14
冲其他应付这块怎么做分录呢
2020-05-28 10:15
不会收到钱啊,直接冲其他应付的
2020-05-28 10:16
你好 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 变卖收到钱 借其他应付款 贷固定资产清理 应交税费 结转固定资产清理余额到资产处置损益
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
老师其他应付款在借方,实际上是平了,要调整怎样做分录把它调平
答: 你好 借:其他应付款 带:营业外收入
老师,请问一下,挂其他应付款后,对方还钱了怎么做分录,是借银存,借其他应付款的红字(因为不想挂多头),这样可以吗?
答: 您好,同学,您可以这样写分录。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
单位向其他单位借入款项,财务会计用其他应付款科目,预算会计要做分录吗?
答: 发生暂收款项预算会计要做的 借:资金结存-货币资金 贷:其他预算收入
其他应付款里有钱,是负的,现在想把这笔钱提出来,怎么做分录?
讨论
老师,我们2018年四月有笔保险公司理赔给我公司车辆的款400打到咋们公户了,前会计做分录借银行贷其他应付,关键前面没挂保险公司的账,他这样做现在导致其他应付款贷方,弄成我公司倒欠保险公司400了,这种情况咋处理老师,咋调账
请问我其他应付款法人贷方余额17059.我要注销公司,这比怎么做分录做平
老师,这样做分录,那其他应付款就增多了呢
老师,公司之前公账没开户下来的时候,法人垫付了押金和两个月的房租,对应月份没有记账,现在要给法人报销押金和两个月的房租,应该怎么做分录呢?之前的凭证没有写过其他应付款-法人
meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.99 解题: 317621 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
叶叶叶lll 追问
2020-05-28 10:06
meizi老师 解答
2020-05-28 10:10
叶叶叶lll 追问
2020-05-28 10:12
meizi老师 解答
2020-05-28 10:13
叶叶叶lll 追问
2020-05-28 10:14
叶叶叶lll 追问
2020-05-28 10:15
meizi老师 解答
2020-05-28 10:16