送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-28 20:29

你是按你实际支付金额入成本处理的,

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 20:31

不懂,老师可否说的清楚一点

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 20:31

我是按9000开吗

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 20:31

之后海运费怎么做分录

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 20:31

就是你开票 是按9000开具,要和报关这边一致,
但是你实际入账是按你实际支付的金额入账处理的。

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 20:32

那老师,海运费是怎么做分录,那相差的200海运费是怎么做分录,怎么调平呢

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 20:44

你按实际支付的金额计入你的产品成本,如果是销售就是销售费用处理的

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 20:47

好的谢谢我理下就是海运费借销售费用1200贷银行存款1200,开票是借应收账款9000贷主营业务收入9000,但是我实收是10000

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 20:48

多收的这部分作为无票收入处理,

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 20:49

分录是什么呢

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 21:38

借 银行存款
贷 营业收入  1000

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 21:47

明白谢谢老师,那老师19年度开错出口销售发票 怎么办要冲销,之后重新开过吗,今年开的发票,收入还会是19年的吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 21:47

是的,你这是去年的经营收入变更,所以是按去年的收入处理的

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 21:49

好的明白谢谢老师

会计小白_ph535626 追问

2020-05-28 21:49

那是要冲销和重开,之后再调账就可以了吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-28 22:04

是的,直接红冲和重开,然后调账就是了的

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你是按你实际支付金额入成本处理的,
2020-05-28 20:29:45
你好!出口发票不要冲减运保佣。另开负数发票反应运保佣
2017-12-22 17:58:42
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2017-12-22 18:01:50
你好,出口发票不要冲减佣保佣。
2017-12-22 18:00:34
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2018-07-16 21:08:56
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