保洁阿姨月初预支1500的伙食费,到月底拿来报销只用了1100,剩余部分不退回,留着下月继续用的话应该怎么做账?还是必须先退回多余部分?下月再预支下月的?
开朗的摩托
于2020-05-29 16:41 发布 1830次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-29 16:48
借其他应收款 1500贷银行,借应付职工薪酬 福利费 贷其他应收款1100 下次再冲就可以,不需要退还
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借其他应收款 1500贷银行,借应付职工薪酬 福利费 贷其他应收款1100 下次再冲就可以,不需要退还
2020-05-29 16:48:39

你好,,这个可以500的没有发票
2019-11-21 17:21:05

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2017-09-08 15:53:14

要是给出差补贴可以不要发票,不是这个,那你这个伙食没有发票纳税调增
2020-07-01 11:06:27

您好,建议您按差旅费补贴报销,这样不需要发票,可以正常入账。
2020-07-01 11:23:44
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