乙公司系甲公司的母公司,2×23年6月30日,乙公司向 问
A,D乙公司编制2×23年合并财务报表时的会计处理为:①抵销营业收入900万元;②抵销营业成本800万元;③抵销管理费用=(900-800)÷10×6/12=5(万元);④调增递延所得税资产=(100-5)×25%=23.75(万元)。 答
我们购买银行结构性存款,计入什么科目 问
你好!这个计入其他货币资金就可以了 答
老师,可以帮我看下这个财务报表吗?我们这个小规模 问
实收资本当时是没有做账吗,如果没有做账就要补上,未分配利润这个变成了负数是因为半年有亏损还是做了利润分配 答
老师,以前年度开的篮子发票,然后现在来冲一部分的 问
您好,现在的话,是冲销收入发票? 答
出口业务按照报关出口日期汇率开具发票,入账时应 问
借:银行存款 贷应收账款 借或者贷财务费-汇兑损益 答
老师,我是内账会计,我们公司有那种打款我们公户但没有实际交易那种,钱打进公户由老板扣下税点再把钱返回去,税点收入我是记一个其他业务收入还是等于公户里借老板的钱了
答: 不做,只有税点才做账,别的不做,
老师您好,我们内账上,给客户开票本来应该另加税点,计入其他业务收入的;但是现在有个别客户这部分税点我们不收,相当于免费给他开,那这部分税点我们应该怎么记账好呢
答: 你好,没有收到的不用做。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们公司有一笔业务是收税点的,A公司转到B银行,B银行转给个人,个人再转给其他人,要把中间的税点10%留在其他业务收入里,这个内账我怎么做?还得把流水记录上
答: 你好 你们实际业务是什么 ; 这样转款处理 怎么最终 又转给了个人处理 》 你们在过账虚开发票吗
阳光明媚 追问
2020-05-31 09:26
maize老师 解答
2020-05-31 09:29
阳光明媚 追问
2020-05-31 09:39
maize老师 解答
2020-05-31 09:42
阳光明媚 追问
2020-05-31 09:44
maize老师 解答
2020-05-31 09:46