送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-05-31 20:12

你好,可以都记录库存商品。5000元放在暂估里面。下个月取得发票后,在原分录冲回暂估金额,按发票做库存商品就可以了。

sunny 追问

2020-05-31 20:16

不是的,只是印刷了些教材资料马上要用出去的,是我的成本。

耿老师 解答

2020-05-31 20:20

你们是采购方还是支付方?你不是说5000块钱你们未取得发票吗?未取得发票的话是暂估入库,

sunny 追问

2020-05-31 20:31

我们是支付方,而且我的金蝶里我有库存这个模块,我们是咨询培训企业亲。

耿老师 解答

2020-05-31 20:53

这样的话,库存商品5000元暂估入库就可以成本,你正常转就可以了,如果下个月收到5000块钱发票的时候,金额有变动,再冲差额就可以。

sunny 追问

2020-05-31 21:08

没有差额,比方说当月借主营成本10000,贷其他应付款5000贷,银行存款15000。因为是收据只能做往来,下月收到发票时。借主营成本5000,贷其他应付款5000。这样可以吗我是问方法,不一定是购买的货物。

耿老师 解答

2020-05-31 21:10

你好!你们不是采购的商品吗?不可以直接转成本的,需要做入库手续。

sunny 追问

2020-05-31 21:11

买来就直接要用的。

耿老师 解答

2020-05-31 21:18

你好!那就借主营业务成本15000贷应付账款10000  应付账款暂估5000

sunny 追问

2020-05-31 21:22

借主营成本15000贷应付账款10000贷应付账款暂估5000。支付的时候借应付账款10000应付暂估5000贷银行存款15000。下月收到发票借主营成本5000贷应付款暂估5000。是这样的吗。

耿老师 解答

2020-05-31 21:28

你好.收到发票不在调整主营业务成本的

耿老师 解答

2020-05-31 21:28

你好.收到发票不在调整主营业务成本的

耿老师 解答

2020-05-31 21:28

你好.收到发票不在调整主营业务成本的

sunny 追问

2020-05-31 21:29

那下个月收到发票怎么处理。

sunny 追问

2020-05-31 21:46

直接把发票贴在上月的凭证后面吗,不用冲红在做吗暂估部分。

耿老师 解答

2020-05-31 23:01

你好!原分录红字冲回,在做蓝字发票

sunny 追问

2020-05-31 23:03

是这个分录做红字,在做蓝字吗。借主营业务成本15000贷应付账款10000 应付账款暂估5000。红字冲是会计科目不变金额为负数啥。

sunny 追问

2020-05-31 23:06

是这样做吗,支付时候借应付账款15000贷银行存款15000。做发票,借主营成本15000贷应付账款10000贷应付账款-暂估入账5000。次月收到发票红字冲红借应付账款-暂估入库5000红字贷应付账款5000。就可以了嘛。

耿老师 解答

2020-06-01 07:27

你好!是的,只冲减暂估金额就可以

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你好,可以都记录库存商品。5000元放在暂估里面。下个月取得发票后,在原分录冲回暂估金额,按发票做库存商品就可以了。
2020-05-31 20:12:45
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费
2020-07-14 11:01:36
需要进行账务处理,分录如下: 借:主营业务收入 借:应交税费 贷:银行存款
2018-06-26 10:39:59
你好;  这个利息是什么业务发生的。这样好判断科目   
2021-12-16 17:34:39
账务处理一样,只是没发票不得用于计税了。
2019-06-05 12:39:30
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