老师您好,实际工作中,印花税是每年什么时候填报的 问
您好,认定的印花税税种,每季度申报 合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 答
老师,这题的正确答案是哪个 问
正确答案:D 参考解析:支票的提示付款期限自出票日起10日。 答
老师好,滴滴等打车软件上打车取得的〈“运输服务 问
可以的,可以抵扣的 答
老师:去年固定资产卡片己登记,但是分录没做,在今年 问
你好,没有做固定资产还是没有折旧。 答
老师,我是零基础学员。我老公是做雨污水和钢结构 问
你好; 你们这个涉及建筑业是吗; 是建筑工程;建议去看建筑行业实操 课程以及建筑业成本核算课程; 对你会有很大帮助; 同时去看看报税课程 答
往年待转基金没对账,剩下好几千,这个月社保用的待转基金,请问老师这个社保的待转基金余额要怎么做分录?
答: 你好,同学。 这部分可以放其他应收款处理。后面使用时减少其他应收款处理就可以了的
行政单位的财政拨款到零余额账户,从零余额账户把人员社保金转到基本户怎么做分录,在从基本户转交税局的人员社保金怎么做分录?
答: 1财记 借 银行存款 贷 零余额 预记 借 资金结存—货币资金 贷 资金结存—零余额 2财记 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 预记 借 行政支出 贷 资金结存—货币资金
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师请问如果应付职工应酬,社保费有多的余额,我想充平可以吗?可以的话该怎么做分录呢
答: 你好 你账上为什么会多了余额