送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-02 17:43

汇算清缴的时候,你调增了吗?

晓芸. 追问

2020-06-02 17:48

调增了的.  刚好收到客户开来的发票是含税金额203129 税额是5916.38

郭老师 解答

2020-06-02 17:51

你好,分录应该是借其他应收款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。

晓芸. 追问

2020-06-02 17:57

可是我19年12月其他应收款已经入账203129了.发票开来也是要跟我们收取203129元啊.   现在如果借其他应收款,那岂不是金额不对 ?

郭老师 解答

2020-06-02 18:08

那你应该结转成本,和你的其他应收款不对呀。

郭老师 解答

2020-06-02 18:08

那你应该是不是借劳务成本,贷其他应收款,然后做一个这个。

郭老师 解答

2020-06-02 18:08

这个成本剩下以后年度再结转。

晓芸. 追问

2020-06-02 18:12

老师我不太明白您的意思了.    就是因为19年成本结转错误,因为当时还没有收到对方客户开来的发票.但是其他应收款金额是对的.  现在就收到发票了.   所以需要跨年调整当时多算入的(税额)5916.38

郭老师 解答

2020-06-02 18:14

那你这个成本是怎么算出来的?

晓芸. 追问

2020-06-02 18:20

我公司跟客户公司签订合同.由客户公司替我们对外支付劳务费.  然后跟我们收取.  这个劳务成本金额是对方提供给我们的.

郭老师 解答

2020-06-02 18:22

那么多结转的成本怎么算出来的

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2020-06-02 17:43:08
去年的这个我看是财务费用,账务处理是怎么错了。
2017-06-06 11:05:00
增值税的出口退税在“其他应收款——应收补贴款”中核算,不计入企业的收入,不计入企业的应纳税所得额,不征收企业所得税。 (1)货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等)  贷:主营业务收入(或其他业务收入等) (2)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本  贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) (3)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款——应收补贴款  贷:应交税费——应交增值税(出口退税) (4)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)  贷:应交税费——应交增值税(出口退税) (5)收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款  贷:其他应收款——应收补贴款 消费税的出口退税款,冲减产品销售成本,也不构成企业的收入。但是,其实质是变相增加了企业的应纳税所得额。
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需要补交增值税,不因你的分录处理,改变业务性质
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297610.73 这个金额你是根据那个调的。为什么要调这个金额而不是直接调整297462
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