送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-04 06:32

你好,进项税额转出应在4月份进行账务处理。借:费用或成本等  负数,贷:应付账款  负数,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出  正数

牛老师 解答

2020-06-04 06:33

就是原来3月份做的凭证科目改成负数,进项税科目变成上面我说的科目

牙牙牙 追问

2020-06-04 08:21

对方开的红字专票,是不是要一起给到我们

牙牙牙 追问

2020-06-04 08:24

这个进项税额转出,4月是不是要一起结转到未交增值税科目

牛老师 解答

2020-06-04 12:49

对方要把红字发票发票联和抵扣了给你们

牛老师 解答

2020-06-04 12:49

要结转到未交增值税科目

上传图片  
相关问题讨论
你好, 借:税金及附加 贷:应交税金—城建税 应交税金—教育附加费 应交税金—地方教育附加费 缴纳 借:应交税金—城建税 应交税金—教育附加费 应交税金—地方教育附加费 贷:银行存款
2019-06-06 16:31:15
你好,进项税额转出应在4月份进行账务处理。借:费用或成本等 负数,贷:应付账款 负数,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 正数
2020-06-04 06:32:21
你好 什么原因需要进项转出
2020-07-02 11:20:52
您好 请问3月份分录怎么写的
2020-06-17 16:58:06
您好!也是一样的,借税金及附加 贷应交税费-应交XX税 然后缴纳的时候,借应交税费-应交XX税 贷银行存款等
2017-11-22 15:49:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...