送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-05 16:22

是的,你可以不做账,直接开发票贴之前分录后面,你可以冲掉之后重新按发票做

 邂 逅 追问

2020-06-05 16:39

当月开的票,我们学校要求要做的

 邂 逅 追问

2020-06-05 16:40

那如果红冲了,那我就开了一个学员的票,分录要怎么做?

maize老师 解答

2020-06-05 16:43

只冲掉一个,借应收 负数 贷主营业务收入 负数,应交增值税,负数,重新开,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,金额最后抵减是0

 邂 逅 追问

2020-06-05 16:45

我们学校要求是要把之前那一笔分录都要红冲,再做一笔,这个怎么做呢?

maize老师 解答

2020-06-05 16:51

做借应收账款 负数,以前年度损益调整,贷销项税 负数, 借未分配利润 贷以前年度损益调整  ,借应收 贷以前年度损益调整,贷销项税   借 以前年度损益调整 贷未分配利润

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相关问题讨论
是的,你可以不做账,直接开发票贴之前分录后面,你可以冲掉之后重新按发票做
2020-06-05 16:22:44
你好,将银行存款也放在贷方用正数
2020-03-02 16:35:07
你好 借 销售费用 200 库存现金 7480 贷 主营业务收入 应交税费
2020-06-26 11:01:07
分红的时候 借:利润分配-未分配利润 30 贷:应付股利 30 然后,员工16万分红冲借款,A公司14万分红收入 借:应付股利 30 贷:其他应收款 16 应付股利---A公司 14
2020-04-12 09:53:36
您好 请问确认收入怎么写的分录
2019-10-25 10:00:31
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