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莉头
于2020-06-09 10:40 发布 1059次浏览
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-06-09 10:41
你好,预交,借应交税费--预交增值税,贷银行存款,回机构所在地抵税
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购买方收到对方开具的销售折让如何做账务处理,是不是需要补交税款
答: 同学你好 很高兴为你解答 冲减成本 冲销增值税进项税(进项税转出)
8月销售的商品,未开票,也没有做账务处理,需要补交税款吗?怎么办呢
答: 你好同学,在11月做未开票收入申报交纳增值税就可以。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
外地预交2个点,开票开9个点,这两个点可以低吗,预交税款的时候怎么做账务处理
答: 你好,预交,借应交税费--预交增值税,贷银行存款,回机构所在地抵税
老师 我实际交纳的税款比账面的多一分钱 要怎么做账务处理呢?
讨论
当月不用交税要做账务处理吗,如果要做,怎么做
不交税不做账务处理,但是报表要填加计抵减额的呀!这样是不是账与表不一致了呢?
老师,运输公司帮客户拉货30万,有8万是请别的车拉的,运费要给车的车队,客户要求开票30万,那不得多交税吗,别的车队拉的8万也要开票吗?怎么做账务处理
我开票26000,收回货款25980,我交税金是按26000算的,有20元无法收回,20里含3元税金,怎么做账务处理
庄老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
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