送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-10 11:36

您好
可以在企业开具了销项税额 需要进项税额抵扣的月份再做处理

804089709 追问

2020-06-10 11:37

那我当期入账的也放在待抵扣还是直接进入进项税??

bamboo老师 解答

2020-06-10 11:37

当期入账的没有勾选的 计入应交税费-待认证进项税额

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相关问题讨论
你好,实际业务的话,可以有余额的,待抵扣的没有认证抵扣的话还是在这个科目下核算。
2021-12-29 14:38:23
您好 发生的时候 计入借方 实际抵扣的时候计入贷方
2021-05-18 16:10:13
你好 待抵扣进项直接是借方余额就可以了
2021-05-18 16:07:40
你好,待抵扣进项税以后认证抵扣了,所交的增值税就减少了
2019-09-18 07:44:21
你好 是借 应交税额 应交 增值税 进项税额 贷 待抵扣进项税
2019-01-06 20:41:15
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