送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-10 14:27

你好 你们实际业务是多少 多开了发票金额吗

隐形的保温杯 追问

2020-06-10 14:28

对,发票上是700,实际支付500

meizi老师 解答

2020-06-10 14:31

你好   那多开来的发票 你看能退回去不  或者 你按发票做 700  200做营业外收入

隐形的保温杯 追问

2020-06-10 14:32

这个发票是2019年的了,我现在可以坐在5月份的吗,怎么写分录呢,需不需要附件呢

meizi老师 解答

2020-06-10 14:34

你好    跨年了要走以前年度损益调整来做的  什么业务的发票

隐形的保温杯 追问

2020-06-10 14:35

费用报销的发票

meizi老师 解答

2020-06-10 14:40

你好  借以前年度损益调整贷银行存款  借未分配利润贷以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好,没有支付的部分 计入应付账款就是了
2017-07-20 10:06:59
你好 你们实际业务是多少 多开了发票金额吗
2020-06-10 14:27:00
同学你好,分录 借,应交税费一应增 贷,银行存款 贷,营业外收入0.01
2020-10-14 11:50:26
您好,按少的来记账就可以了。
2017-02-11 09:06:19
反过来实际支付了459元,发票上金额为459.01元又咋办?
2016-10-22 19:48:50
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