送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-10 18:24

有差额吗,没有就贴 后面有就做借:管理费用 负数 贷:其他应付款 负数 ,之后按发票做借管理费用 贷其他应付款

懒人 追问

2020-06-10 18:26

有差额,我只预提了三个月租金大概15万,但是对方开来的发票是一年的,40多万;所以不知道咋弄

maize老师 解答

2020-06-10 18:33

做借预付账款 40多万 贷其他应付款 40多万 :管理费用 负数 贷:其他应付款 负数 重新做借管理费用 房租 贷预付账款 40多万/12 付款做借其他应付款 贷银行

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你好,借其他应付款-预提费用58000,贷管理费用33000,银行存款25000
2021-10-06 12:24:31
请问你的问题是什么?....
2016-06-30 09:21:06
老师,我有一笔账,我6月份就是借制造费用900,借其他应收款900,贷预付账款1800,,我七月份被我又重复了这样一笔,借制造费用900,借库存现金900,贷,预付账款1800,我该怎样冲回来呢
2017-01-13 11:51:37
你好,是的
2016-06-30 09:18:14
您好 请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18
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