送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-15 10:41

您好
借:库存商品 不含可抵扣进项税额
贷:预付账款-暂估
后期收到发票
借:预付账款-暂估
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款

哭泣的电灯胆 追问

2020-06-15 10:45

老师,预付账款没有设置暂估

bamboo老师 解答

2020-06-15 10:50

可以自己增加设置暂估科目

上传图片  
相关问题讨论
您好 借:库存商品 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估 后期收到发票 借:预付账款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-06-15 10:41:56
你好,此问题已回复哦
2019-12-26 10:42:03
借预付账款,借管理费用负数 借管理费用、应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。
2023-05-15 13:21:57
你好 预付对方合同预付款,借:预付账款,贷:银行存款 对方开出专用发票,借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2021-11-16 14:29:51
借:专项应付款 贷:银行存款 所有开支都计入这个科目的借方
2022-02-22 15:18:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...