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紫色风景
于2020-06-16 11:48 发布 1012次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-16 11:49
您好那差额不需要处理 就是账上没有进项 申报表有
紫色风景 追问
2020-06-16 11:50
那月底我不是要结转增值税吗?结转下来的金额和报表金额对不上
bamboo老师 解答
2020-06-16 11:55
您账上没有入账 没法1月份就写分录啊 可以先写缴纳的分录 等到3月份入账后再写结转的分录
2020-06-16 11:58
老师没懂,三月份账面金额为306640.98元,其中一月已认证的有541.86+341.56,四月认证的有22.64元,实际我进项报税抵扣的有306007.59元,请问我怎么处理呢?
2020-06-16 12:02
您平时增值税结转怎么写的分录
2020-06-16 12:11
我们之前会计就一笔借转出未交增值税贷应交税费_未交增值税我做账是把进项销项都转平,就留一个未交增值税余额
2020-06-16 12:12
正常的是月末的时候写借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税年末的时候把增值税下三级科目结平
2020-06-16 12:15
未交增值税账面金额和实际报税金额不一致怎么弄呢
2020-06-16 12:24
等您3月份进项税额入账了 后面就一致了啊 就只有1 2月份不一致
2020-06-16 13:21
老师三月份也不一致,三月有已做账四月才认证的一张发票,那结转增值税是按照账面结转还是按照报税金额结转呢?
2020-06-16 13:28
结转增值税是按照账面结转 或者税金认证后把税金先入账
2020-06-16 13:29
老师,那就是本月结转的增值税账面和实际税务就是有差额对吧。
2020-06-16 13:32
老师你好我是按照这个方法结转增值税的。
2020-06-16 13:33
是本月结转的增值税账面和实际税务就是有差额 对的这样结转正确的
2020-06-16 13:34
好的,谢谢老师,感谢耐心解答老师
2020-06-16 13:38
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老师我们本月没有销项有一些进项,我本月先不认证发票可以吗?如果可以的话怎么做账
答: 你好!可以的。借原材料 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等
老师你好,进项认证发票在1月,会计3月才做账,老师我怎样处理3月进项账面和认证之间的差额呢?
答: 您好 那差额不需要处理 就是账上没有进项 申报表有
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,进项到票是负数发票,认证勾选需要认证吗入账做红字冲销,进项发票认证需要认证吗
答: 您好,红字发票不需要认证
老师,进项到票是负数发票,认证勾选需要认证吗 入账做红字冲销,进项发票认证需要认证吗两个问题噢
讨论
我想问一下,今天是11月最后一天,我勾选认证发票认证不了,公司断网了,然后我明天认证发票的话算11月进项还是12月进项呢
当月进账发票认证的多,做账用不了那么多,怎么办?
进账发票认证太多怎么做账
请问发票认证是进项发票和销项发票都要认证还是只认证进项发票?
bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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紫色风景 追问
2020-06-16 11:50
bamboo老师 解答
2020-06-16 11:55
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2020-06-16 11:58
bamboo老师 解答
2020-06-16 12:02
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2020-06-16 12:12
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2020-06-16 12:15
bamboo老师 解答
2020-06-16 12:24
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