老师,我公司收到研究院股份有限公司的发票,费用是 问
同学你好 签委托付款协议就可以 答
老师,你好,给公司领导充值的餐费,并有发票,报销入福 问
你好!是的,是要申报的 答
老师好,咨询一个问题,有个往来公司注销了,导致应付 问
你好,你的意思就是说应付账款不用支付了,对吗? 答
5.去年某企业用11500元购买了二台设备,现在有上种 问
您好!比较方案的净现值,选择大的。考试 会给出(P/A,12%,10) 如不进行更换,旧设备每年净现金流量=23000*(1-35%)%2B115000*10%=26450元 净现值=-50000%2B26450*(P/A,12%,10) 如进行更换,用新设备的每年净现金流量=40000*(1-35%)%2B160000*10%=42000元 净现值=--160000%2B42000*(P/A,12%,10) 答
老师,这个经营范围能不能开智能水肥一体机的发票 问
您好,这个是属于农业方面的机器吗 答
在2017年12月的销售收入已经入账,到2018年1月对账时对方才说单价多算了要扣减1500元,请问跨年怎样冲减销售收入,请告之怎样做分录
答: 需要开具红字发票,将多开的部分给冲回来。 借:应收账款 贷:以前年度损益调增 应交税费--应交增值税(销项税额) 金额均为负数 其实您可以和客户协商一下,等下次销售时,给其做现金折扣或销售折让处理,比较省事。
老师,下午好!在销售收入中,给客户补配件,给给客户的样板,都不收钱,这个怎么入账做分录。
答: 你好计入销售费用中。 配件是货物 要视同销售的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师5月销售收入,6月初开票,5月如何做分录呢,6月初开了票又怎么做分录呢
答: 5月你可以先挂往来,然后开了发票做收入 借往来科目 贷主营业务收入 贷销项
金色物语 追问
2020-06-23 14:15
meizi老师 解答
2020-06-23 14:17
金色物语 追问
2020-06-23 14:18
meizi老师 解答
2020-06-23 14:18
金色物语 追问
2020-06-23 14:20
meizi老师 解答
2020-06-23 14:22
金色物语 追问
2020-06-23 14:23
meizi老师 解答
2020-06-23 14:23