向本公司行政管理人员发放自产产品作为福利,该批产品实际成本为8万,市场价10万。求分录是咋么样的

一个瘦子
2020-06-23 14:42发布 999+ 次浏览
老师解答
maize老师  |  官方答疑老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-23,14:45
将自产,委托加工的货物用于集体福利或个人消费




借:应付职工薪酬

贷:主营业务收入(按市价)10万

应交税费——应交增值税(销项税额)
10万*13%


同时:

借:主营业务成本8万

贷:库存商品8万
  • 一个瘦子 (提问者) : 是不是还要做一笔 借管理费用 代应付职工薪酬呀 因为是给行政管理 人员的
  • maize老师 (答疑老师) : 借管理费用 代应付职工薪酬 是的,计提做这个
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将自产,委托加工的货物用于集体福利或个人消费 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入(按市价)10万 应交税费——应交增值税(销项税额) 10万*13% 同时: 借:主营业务成本8万 贷:库存商品8万
2020-06-23 14:45:08
借:销售费用——业务宣传费 5000 贷:主营业务收入 5000/(1+适用税率) 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 5000*适用税率/(1+适用税率) 借:主营业务成本 3000 贷:库存商品 3000 库存商品入库 借:库存商品 3000 应交税费——应交增值税(进项税额) 561.4 贷:银行存款(或应付账款) 3561.4
2017-06-29 12:26:59
借:应付职工薪酬 45*1.17 贷:主营业务收入 45 应交税费-应交增值税(销项税额)45*0.17 借:主营业务成本 38 贷:库存商品 38 借:存货跌价准备 5 贷:主营业务成本 5
2017-02-24 09:53:56
借:销售费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-05-10 17:48:49
还有其它疑问? 再问一问吧
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向本公司管理人员发放自产产品作为福利,实际成本15万市场售价20万。分录怎么写
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借:销售费用——业务宣传费 5000 贷:主营业务收入 5000/(1+适用税率) 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 5000*适用税率/(1+适用税率) 借:主营业务成本 3000 贷:库存商品 3000 库存商品入库 借:库存商品 3000 应交税费——应交增值税(进项税额) 561.4 贷:银行存款(或应付账款) 3561.4
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