送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-23 21:15

你好,你以后就需要计提,然后发放

爱'默 追问

2020-06-23 21:17

比如我7月初做的是6月的账   那我是计提6月工资然后发放5月的吗?

紫藤老师 解答

2020-06-23 21:18

你可以当月计提,当月发放,或者当月计提,次月发放

爱'默 追问

2020-06-23 21:20

但是我们是20号发工资,我当月计提 可是我6月是发5月的工资啊

紫藤老师 解答

2020-06-23 21:20

当月计提,次月发放也可以

爱'默 追问

2020-06-23 21:22

反正之前的账没做计提跟我没影响了?

紫藤老师 解答

2020-06-23 21:22

你可以从现在开始做

爱'默 追问

2020-06-23 21:25

我计提工资是等算好了工资计提还是固定一个月取这个数计提 到时候有多或者少再冲平?

紫藤老师 解答

2020-06-23 21:26

等算好了工资计提

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相关问题讨论
你好,你以后就需要计提,然后发放
2020-06-23 21:15:44
你好 你要根据你们工资制度 不同岗位的工资构成 和工龄 考勤等情况来复核的,先看总额和人数和上月对比是否变化大,变化大,找出大致的原因。再找个别人的工资和上月对比,找出大致的原因
2022-01-04 19:03:56
这个只能冲销更正凭证处理,因为应付职工薪酬的数据是20000元,不是19820元,对于应付职工薪酬——工资属于一个过渡性的科目,最后计入管理费用——工资的费用20000元是正确的,对于个税的金额也是缴纳的正确的。只是属于过渡性科目的数据少计180元
2020-06-10 18:30:07
您好,可以做在同一个月的
2021-12-27 17:50:14
你好,计提工资时,借:工程施工 贷:应付职工薪酬,发放时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
2021-11-03 18:06:22
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