送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-06-24 11:54

你好,应该按月进行暂估的,借库存商品
贷:应付账款-暂估

雅雅 追问

2020-06-24 11:59

按月暂估下月冲暂估就会有差点,那差额怎么弄,直接把库存转到成本吗,那还有往来款怎么充掉呢

佟老师 解答

2020-06-24 12:55

你有差额,按照上月先做红字冲减,不用管差额,按照发票在做就可以了

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相关问题讨论
你好,应该按月进行暂估的,借库存商品 贷:应付账款-暂估
2020-06-24 11:54:22
你好,是安装固定资产发生的支出,取得的安装进项票吗? 
2021-10-19 16:29:37
有销售出去么,库存商品有发出么,有就暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款
2020-01-17 09:39:02
1、 借:其他应收款 64150.94 应交税费-应交增值税-进项税额 3849.06 贷:银行存款 68000 2、转出: 借:其他应收款 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转回 3、费用入账时 借:销售费用-租赁费 68000 贷:其他应收款 68000
2018-11-03 21:21:44
你好 现在发票到了吗 去年汇算清缴怎么做的
2020-07-07 13:07:53
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