送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-24 15:52

您好
请问发票什么时候开具

JOY 追问

2020-06-24 15:59

付款时已开具5000.

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:00

借:其他应付款 5000
贷:银行存款 5000
按月摊销
借:管理费用 5000/6=833.33
贷:其他应付款 833.33

JOY 追问

2020-06-24 16:03

但是没法显示合同的价款另外5000?

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:06

合同价不入账的 不需要显示

JOY 追问

2020-06-24 16:08

借其他应付款10000,贷银行5000,应付账款5000.这样每月也是摊833.33.可否?跟什么时候开票是否有关?

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:09

合同金额是不需要入账的 这样的话 您还有两个科目了

JOY 追问

2020-06-24 16:09

不入账,不能显示还欠5000款未付啊

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:10

没有发票不需要体现啊
那您签订几千万的合同 怎么办?也入账?

JOY 追问

2020-06-24 16:11

几千万更要入啊,要按原价摊销不是吗?不能说付了多少,就按多少摊吧

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:13

您预付的多少 我按您预付的对应期间给您分摊的

JOY 追问

2020-06-24 16:13

那如果我这个情况,一年期10000,我第一次付5000,下次到一年后付款另外5000,我要如何作?

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:14

跟前面一样的写分录就好了
当然您要是觉得您的更合适 也可以像您那有写 但是实际工作中 是没有根据合同签订就入账的

JOY 追问

2020-06-24 16:17

第一次付7000,一年后第二次付3000。摊销金额是多少

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:19

这个摊销金额可以按年来计算了 账上还是7000
借:其他应付款 7000
贷:银行存款 7000
按月摊销
借:管理费用 10000/12=833.33
贷:其他应付款 833.33

JOY 追问

2020-06-24 16:26

你的意思是计到其他应付款的金额,和摊销基数可以不同?

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:28

对啊  这个是可以不同的

JOY 追问

2020-06-24 16:30

那我不摊销,因为已开票,直接计费用可否?

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:31

请问您维护期间有没有跨年?

JOY 追问

2020-06-24 16:34

一年的合同,今年6月到来年6月。现在付的开的发票刚好6个月,到12月份。

bamboo老师 解答

2020-06-24 16:35

那把5000可以一次性计入费用

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