你好老师去年预提费用分录:借:主营业务成本100万贷 问
您好,借:主营业务成本-100万 贷:其他应付-预提费用-100万 借:主营业务成本100万 贷:其他应付-具体的供应商100万 上面2个分录就好了,不用 以前年度损益调整也行,因为 主营业务成本 一正一负,也不影响24年利润表了 答
三免三减半为什么有一部分钱是最后一年的税率和 问
你好!z这个要看具体情况了,这样说,没办法确定 答
财务费用-汇总损益怎么看 问
同学你好! 主要是了解什么,能麻烦再描述的 一点吗,谢谢! 这个会计科目,主要是记录 公司的财务账的 外币业务的汇率不同导致的差异 答
老师,请问一下2024年5月份红冲了一笔2023年的收入 问
不需要的,直接红冲24年的销售收入 答
老师,请问公司买了一栋厂房,是在拍卖公司买的,不能 问
那个必须要原公司开票的,不能没有发票 答
老师:我是事业单位,我单位往来账户收到人社局退回的社保费741.28,怎么做账?
答: 你好,借银行存款 贷 其他应付款-社保或其他收入
事业单位收到劳派公司退回的单位社保费怎么办
答: 对于事业单位收到劳派公司退回的单位社保费,首先要根据实际情况核实劳派公司退回的单位社保费是否正确无误,若存在异议,双方当事人应立即通过沟通协商及时解决。若无异议,事业单位应将退回的单位社保费账户及时清理,并及时告知劳务公司和组织工会。拓展知识:通常情况下,劳派公司需将社保费交纳至指定的社保基金账户,一般包括养老保险、失业保险、医疗保险三项费用,不同地方交纳标准差异较大。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
退回单位部分社保怎么做账
答: 借 银行存款 借管理费用-社会保险费( 负数)