送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-06-29 22:18

你好,预付是收到发票,不是开具

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相关问题讨论
同学你好,收到钱后做账务处理。若用于补偿企业已发生的相关费用或损失收到补贴款 借:银行存款 贷:其他收益
2023-10-14 05:21:44
你好,预付是收到发票,不是开具
2020-06-29 22:18:01
您好!做账的时候,冲减5月份的收入,然后计入7月份收入。
2018-07-25 14:09:26
借:银行存款贷:预收账款,应交税费
2018-06-15 08:14:22
你这个需要开红字发票,做借应收负数 贷主营业务收入负数 应交增值税 负数 借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数 按新货物重新开蓝字重新做借应收 贷主营业务收入 应交增值税,借主营业务成本 贷库存商品
2020-06-10 11:11:09
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