送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-06-30 10:49

你好,借应付账款
贷:其他应收款

百合 追问

2020-06-30 10:54

老师好,现在账上有虚的库存现金80万,
买了个财务软件,2500,不走公户,法人用微信支付,我可以贷方走现金来抵消这个虚的现金吗?

佟老师 解答

2020-06-30 10:56

借管理费用
贷其他应付款
借其他应付款
贷现金

百合 追问

2020-06-30 11:48

老师好,上一笔的  借应付账款  贷其他应收款的摘要怎么写?

佟老师 解答

2020-06-30 12:01

摘要抵消张三往来款项

百合 追问

2020-06-30 15:48

老师好,同一个人名下,同时挂了其他应收款13万,其他应付款15万,法人说都已互不相欠,您看在做的分录对吗?
借  其他应付款  15
贷  其他应收款  13
      库存现金      2

佟老师 解答

2020-06-30 16:02

你好,这个分录是正确的

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相关问题讨论
你好 借:其他应收款—电费 贷:银行存款
2019-05-05 14:20:07
是要用其他应收款科目的。
2018-08-27 15:22:28
您好,都一样,是往来过度科目,不同的是社保与工资支付时间
2022-04-05 21:48:26
您好 其他应付款贷方为负数,不需要做分录调整到其他应收款
2022-01-09 21:30:08
你好!计入其他应收款
2018-05-31 11:27:40
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