送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-30 15:38

您好,冲回您收个人款交社保的分录。您可以写下您收个人款的分录,借:银行存款,贷:??

竹子熊 追问

2020-06-30 15:45

我收款时借:管理费用-社保  -794    贷:库存现金   -794

小林老师 解答

2020-06-30 15:47

您好,那您这个分录是不准,因为计提费用的社保金额与实际社保数据是对应的,您应当借:库存现金贷:营业外收入。退款时,贷:营业外收入(红字)贷:银行存款。

竹子熊 追问

2020-06-30 15:57

老师这样对吗?

小林老师 解答

2020-06-30 15:59

您好,是贷:营业外收入(红字)贷:银行存款。跟您的分录相反。

竹子熊 追问

2020-06-30 15:59

老师不对,我现在转还给个人,我现金减少了,这样我现金增加了

小林老师 解答

2020-06-30 15:59

您好,所以您的分录是不准确的。您看下,贷:营业外收入(红字)贷:银行存款。

上传图片  
相关问题讨论
您好!您之前是怎么做的,做红字冲减就可以了。
2016-11-30 10:50:09
这个管理费用的话 还是10000元的哦
2020-04-03 14:24:31
你好,第二个是分配公司负担的社保,计入了销售费用。管理部门的计入管理费用,研发部门如果是费用化支出,计入 研发支出-费用化支出—社保,如果是资本化支出 计入 研发支出-资本化化支出—社保。
2019-11-05 14:29:47
你好 借;其他应收款 贷;管理费用 做这个调整分录
2018-08-24 16:01:34
都是管理费用 只不过可以分开挂部门归属,就好比财务部和行政部都是做管理费用 但是归属部门挂各自的
2019-11-05 13:34:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...