送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-07-01 18:02

你好
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税

xue xue 追问

2020-07-01 18:03

3月的应收怎做呢

轶尘老师 解答

2020-07-01 18:04

这个就是三月份的凭证 你之前不是没有做凭证吗

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相关问题讨论
你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-07-01 18:02:23
您好那您这笔钱之前进入什么科目了?
2023-04-13 06:58:05
你好!代收的货款是需要归回的,所以记入其他应付款科目,返回货款时 借记其他应付款即可。借:应收账款 贷:其他应付款
2017-11-24 18:45:37
不影响,跨月的话,你就直接确认为应收账款就可以了。对账的话,你就直接按照当月的收入核对呀,没有给钱,就是应收账款,
2021-08-03 19:16:22
您好 请问货物有没有发出?
2019-09-23 12:46:29
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