年度财务报表怎么填 问
您好,按我们自已做的12月财务报表,如果年度汇缴有调整,调整财务报表后申报年报 汇算清缴调增后,企业在申报年报报表时,应根据汇算清缴实际情况,以调增后的数据作为基础,向税务机关申报年报报表。即使调增后的数据大于原有报表数据,企业也应当按照调增后的数据向税务机关申报年报报表。 事实上,企业必须完成所得税的汇算清缴后,才能申报年度会计报表。 答
老师,麻烦问一下加计抵减分录用每月都做吗?还是说 问
计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。 答
老师,请问一下汇算清缴中营业收入里的其他收入包 问
你好。麻烦发下图片表单 答
您好老师, 公司类似于嘀嘀这样的一个平台, 司机在 问
您好,借:银行存款 100 贷:营业收入 100 借:营业成本 80 贷:银行存款80 由于是贵司给司机的,需要代扣代缴个税 答
老师好,想问个问题,我们有一户一直加技扣除,现在不 问
您好 请问是进项税额加计抵减么 答
请教一下这个问题,谢谢老师
答: 你好,同学。 应纳税所得额=1500-20+5-40-150-10+30=1315
请教一下这个题,谢谢老师
答: 1. 借 库存商品45万, 应交税费-应交增值税销项税额 76500 贷 应付账款-乙公司 526500。 借 库存商品 40000 应交税费-应交增值税销项税额 6800 贷 应付账款-乙公司 46800 2. 借 应收票据-丙公司 702000 贷,主营业务收入,60万 应交税费-应交增值税销项税额102000 3. 借 银行存款58500 贷,主营业务收入,5万 应交税费-应交增值税销项税额 8500。 4. 借 银行存款 702000 应收票据丙公司702000 借 应付账款-乙公司 573300 预付账款128700 贷 银行存款702000。 5 .借营业外收入 贷固定资产清理8万。 6. 借 管理费用-折旧费5000 贷累计折旧。 7. 借 所得税5万 贷,应交税费-应交企业所得税5万。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请教一下这个图片上的问题,谢谢
答: 你好,这题目的答案是50.5,这里合计损耗不扣减