送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-07-05 10:25

你好,就是补交1-3月的申报,员工承担的部分不扣除吗?

文艺的缘分 追问

2020-07-05 10:28

正常是有公司和员工承担的社保,应该计提和缴纳,但是当时也不知道要缴社保,所以就没有考虑社保的分录,现在想在4月份调这边账,怎么做分录呢?

冉老师 解答

2020-07-05 10:30

如果调整这笔账的话,需要补提补交的社保,账务处理如下
借:管理费用-社保
贷:应付职工薪酬-社保

文艺的缘分 追问

2020-07-05 10:34

那缴纳的时候员工部分的社保要从原来发放的工资扣除,怎么调整呢?

冉老师 解答

2020-07-05 10:38

如果是缴纳,扣员工工资的话,员工承担的部分体现在工资中,工资正常计提,发放工资按照下面分录
借:应付职工薪酬-工资
其他应付款-个人社保
贷:银行存款

支付补交公司及员工部分社保
借:应付职工薪酬-社保
其他应付款-个人社保
贷:银行存款

文艺的缘分 追问

2020-07-05 10:52

发放工资的分录应该是这样吧
借:应付职工薪酬-工资
    贷:银行存款
            其他应付款-个人社保
老师我想问的是当时已经发放工资了,就是没有做社保分录,现在如何调整分录

冉老师 解答

2020-07-05 10:54

社保的话,公司部分是按照我上面写的补提
借:管理费用-社保
贷:应付职工薪酬-社保

个人部门下月工资从员工中扣除,也就是实发工资减少,账就平了

文艺的缘分 追问

2020-07-05 10:56

我的意思就是不想从工资扣除,因为工资这块还有点特殊,可不可以调节之前的账呢?

冉老师 解答

2020-07-05 10:58

以前的账是不可以调节了,之前没有缴纳,没有计提费用,现在补交多少,要补提,如果不想从工资中扣,那全部企业承担,补交多少,提多少费用,不然硬要调之前的账,账就会平不了

文艺的缘分 追问

2020-07-05 11:00

好的,非常感谢老师耐心的回答

冉老师 解答

2020-07-05 11:05

不客气,祝你周末愉快

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相关问题讨论
你好,就是补交1-3月的申报,员工承担的部分不扣除吗?
2020-07-05 10:25:09
你好,跟正常做分录是一样的,借:管理费用-社保(单位部分),借:应付职工薪酬-社保(个人部分),贷:银行存款。
2019-09-05 12:40:25
借应付职工薪酬 单位社保负数 ,借其他应付款个人社保,单位抵减单位不做,个人抵减之前单位交的做这个,
2020-07-22 15:09:04
您好!如果您已经交了社保的话,就算了。多计提了,也多交了。 如果您还没有交,打算按正确的交的话,您就应该冲减您多计提的那一部分社保,并把这多扣的员工的10元还给员工。 借:其他应付款-社保-个人部分 贷:应付职工薪酬-工资。
2016-05-16 08:53:46
先要分析这笔账务调整是因为什么原因发生的,根据原因,你需要做相应的调整,具体的调整步骤需要根据原因来定。
2023-03-08 10:47:16
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  • 老师,这道题为什么不是6000,

    你好 只是生产出来没有销售不需要交税

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