老师这题问应纳所得额和土地增值税,要交的都一样 问
您好,是的,土增也是计入利润表的,税前扣 借:税金及附加,贷:应交税费——应交土地增值税。 答
[图片]老师,这题为啥乙产品的人工不加上管理费用 问
同学,图片看不到完整题目,正常管理费用是不加到成本的,只有制造费用才需要加 答
老师B电子商务平台经营者不是法律主体吗怎么答案 问
你好,这个应该是答案有误,我这边查了下电子商务平台经营者是法律主体 答
老师,我们公司24年1月开始要查账征收了,由于1-3月 问
您好,差额计入营业外支出即可。 答
老师,建筑公司收到工资款,可以申报个税做人工成本, 问
您好,没有必然联系, 我们申报个税就不用发票,工人是我们自已请的,分包给劳务公司就不是我们申报个税了,我们取得劳务发票 答
老师您好,我公司充值油卡1000,赠送油费60,就是我花1000可以用1060 的油。之后开发票是1000,请问我做账需要反应60吗?应该怎么账务处理借:预付账款1000 贷 银行存款 1000,借 管理费用 油费 1000 贷 预付账款 1000 么?
答: 你好,不需要反映那60,分录没错
关于租金问题,我是每个月付房租,但是对方是6个月才开一次发票。我在做账务处理时是:每个月做,借:预付账款1 贷:银行存款1 。在开出发票的那个月做,借:预付账款1 贷:银行存款1 借:管理费用-房租 6 贷:预付账款6 是这样吗?谢谢。
答: 您好!你每个月借管理费用 贷应付账款 然后借应付账款 贷银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,老师。我想咨询下每年租金费分三次付。付的时候是记预付账款和银行账款。每月摊销是记管理费用和预付账款。等年底的时候收到发票的账务处理是怎么做
答: 你好 年底收到发票 把借 管理费用 贷 预付账款 用负数冲掉 再按发票来做就可以。