送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-07-08 15:56

你好,具体是什么业务?金额是多少?

安&好 追问

2020-07-08 15:58

是一张运费的成本票,金额77171.73元,税额6945.29元

安&好 追问

2020-07-08 16:02

老师  是要把去年的账反记账吗  还是可以在今年补录呢

小惑老师 解答

2020-07-08 16:12

你反结账方便吗?那你申报表需要进行修改的,你的所得税与增值税申报收入不一致

安&好 追问

2020-07-08 16:13

不反结账的话还有别的途径吗

小惑老师 解答

2020-07-08 16:30

在今年调整也可以的,做以前年度损益调整,也要做申报表调整,因为这个是以前年度的

安&好 追问

2020-07-08 16:38

有具体的分录吗

小惑老师 解答

2020-07-08 16:40

借:以前年度损益调整
进项税额
贷:银行存款
借利润分配
贷:以前年度损益调整

安&好 追问

2020-07-08 16:41

好的  谢谢老师

小惑老师 解答

2020-07-08 17:04

不客气,祝您学习愉快!

上传图片  
相关问题讨论
你好,具体是什么业务?金额是多少?
2020-07-08 15:56:28
您好 请问收到发票的时候分录怎么写的 现在可以做勾选不抵扣操作
2019-12-19 15:19:31
建议仅就税金部分入账,借应交税费-应交增值税-进项税额,贷应付账款。发票不含税部分等收到货物后再做借库存商品。
2019-04-12 18:09:28
您好可以不用做分录留待下期继续抵扣即可
2019-04-03 11:07:54
您好!计入应交税费-应交增值税(待认证进项税) 认证了结转到应交税费0应交增值税(进项税额)
2017-10-26 20:54:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...