老师,建筑工程公司,要按照合同上的材料明细开发票 问
你好!有虚开发票嫌疑三流不一致 答
现金短缺会计分录是什么 问
你好,这个是接待处理财产损益贷,现金 答
老师,付给劳务公司的代发款,自己公司需要留什么原 问
出一个委托书,委托对方发放工资,然后对方发放的回单。 答
第四问:确认6月最佳的现金筹措金额,为什么期初的长 问
你好,题目没有发完全,问的小题请发全,还有解析请上传要看一下是哪的计算哈 答
我给包工头个人发的总工资,包工头完了给下面的人 问
你好,你和谁签订的合同?签订的什么合同? 答
公司之前有个员工垫付了买东西的钱9000,当时账务处理是借,管理费用9000,代其他应付款,9000,那后来她辞职了没来报这个钱,然后我们公司另外一个员工也就是他老公来拿这个钱,那我账务上想要,借,其他应付款~王9000,贷其他应付款~张9000就是把这9000转到他老公那,然后等他出差回来一起结算,这样的分录合理么?
答: 老师,我有一笔账,我6月份就是借制造费用900,借其他应收款900,贷预付账款1800,,我七月份被我又重复了这样一笔,借制造费用900,借库存现金900,贷,预付账款1800,我该怎样冲回来呢
老师你好,我们单位有个休假10个月3个月产假,10个月没有给她发工资,但是保险每个月正常给她交,这几个月的单位部分原来会计一直计提,单位部分:借管理费用 贷 其他应付款 其余的没做任何账务处理,现在上班一个月了把原来欠的保险用工资扣,扣完为止,现在我需要怎么做分录
答: 那正常休产假,你要给人家发工资啊,如果说你没有发工资,你就不能计提。你要把那个计提的给他冲掉。 借,管理费用,负数 贷,其他应付款,负数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 情况是这样的,我们公司是新成立的,2019年4月5月为筹办期,当时公司还没有公户,支出都是老板垫付的,人工工资是领的现金,账务处理是这样的:借 管理费用-开办费-工资 贷 其他应付款请教一下老师,这样行不?
答: 借 管理费用-开办费-工资 贷 其他应付款-老板 可以这样处理
梅 追问
2016-06-30 09:28
梅 追问
2016-06-30 09:39
邹刚得老师 解答
2016-06-30 09:24
邹刚得老师 解答
2016-06-30 09:30
邹刚得老师 解答
2016-06-30 11:11