老师 请问23年的预付款,到了24年12月才收到发票,这 问
23年只做了预付,没入成本费用? 答
个体工商户还可以在其他地区的公司缴纳社保吗?会 问
个人可以在其他地区的公司缴纳社保 答
老师好,请问在24年少提100元费用,在25年少提100元 问
您好,咱是要把100记入24年,借:以前年度损益调整(直接用 利润分配-未分配利润 也可以) 贷:其他应付款等 在24年年报和年度汇缴时考虑这个调整,也就是申报时用调整后的数据 答
老师请教下设备升级改造的税率是多少 问
是购买配件等,用来改造吧 答
老师好,公司收到电话通知个别员工补缴个税是什么 问
您好,是因为员工工资要做汇算清缴 答

什么情况,要开增值税专用发票红字发票?增值税普通发票有红字发票吗??专用发票的红字发票,可以作废吗?
答: 您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
老师,我单位是购货方,发票已经抵扣。发票有问题,需要冲红票重开。11月份我单位开具红字增值税专用发票信息表,供方12月份开出红字发票和正确发票。在11月份的纳税申报中,需要在红字专用发票信息表注明的进项税额中填写,对吗?12月份的申报表中红字发票怎么处理呢?
答: 你和,在11月也就是12月初申报时做进项税额转出,。12月就不用再申报了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我是开票方上个月开了一张专用发票,这个月退回来了,未认证抵扣的,跨月了不能作废,开了红字增值税专用发票,请问怎么报税?要将需作本期进项税金转出的税额填入申报表附表二“20”栏次 的红字专用发票信息注明的进项税额,还是在哪个栏次填写?是填负数吗?请问什么填写
答: 你好,不是在进项转出填入的,在开票系统开具红字发票,申报系统的收入是从开票系统导入过来,金额会减去红字发票的金额数的


黄老师 解答
2016-07-01 11:37
黄老师 解答
2016-07-01 12:12