送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-13 20:19

您好,您的分录应该是贴应交税费应交增值税贷营业外收入或其他收益,不是冲减管理费用。

驍鎷駒 追问

2020-07-13 20:21

老师,借管理费用,贷其他应付款,
抵减时:借应交税费/抵减税款,贷营业外收入?期末有借方余额怎么回事?

驍鎷駒 追问

2020-07-13 20:45

老师,在么

小林老师 解答

2020-07-13 21:23

您好,您借方有余额是什么意思?指哪个科目?

驍鎷駒 追问

2020-07-13 21:24

老师,缴纳税盘280时,借应交税费减免税,贷其他应付款,可以么

小林老师 解答

2020-07-13 21:27

您好,您的处理是可以的。

驍鎷駒 追问

2020-07-13 21:29

就做这一步就可以么?可以利润表和资产负债表差了280呢

小林老师 解答

2020-07-13 21:34

您好,不可以只做一步,一定要找确认费用,再确认优惠。借管理费用,贷其他应付款,
抵减时:借应交税费/抵减税款,贷营业外收入。

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老师,借管理费用,贷其他应付款, 抵减时:借应交税费/抵减税款,贷营业外收入?期末有借方余额怎么回事?
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