
老师,5月份的时候是收到商品入库单 做账分录借:库存商品1000,贷:应付账款-暂估款 1000 结转成本;:借:主营业务成本1000贷:库存商品1000,6月份的时候发票到了后,账务处理:借:库存商品 1030,贷:应付账款1030,红冲5月 账务处理:借:库存商品 1000,贷:应付账款-暂估1000,成本结转:借:主营业务收入 30 贷:库存商品30 这样的话,6月份不是做了一笔账务处理:借:库存商品 1030,贷:应付账款1030,那库存商品不是还是多了1000吗?
答: 一、5月收到商品入库,分录是: 1、借:库存商品1000 贷:应付账款——暂估款1000 2、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 二、6月收到发票后账务处理如下: 1、冲销上月的暂估分录 借:库存商品-1000 贷:应付账款——暂估款-1000 2、冲销上月结转成本,分录是: 借:主营业务成本-1000 贷:库存商品-1000 3、按发票的金额入账,分录是: 借:库存商品1030 贷:应付账款1030 4、结转成本,分录是: 借:主营业务成本1030 贷:库存商品1030
老师您好,我们公司进购一批库存商品,但还没收到发票,我先暂估入库,借库存商品,贷应付账款,到月底了还是没收到库存商品的发票,已经销售部分库存商品,我是应该直接结转成本,还是应该怎么会计处理
答: 你好,应该直接结转成本。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师:我这里的问题是比如说:本月入库的时候,借:库存商品20件 贷:应付账款,暂估入账借:库存商品30件 贷:暂估应付,本期销售结转借:主营业务成本 贷:库存商品50件,下月红冲的时候借:暂估应付 贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品 、应付税费 贷:应付账款 ,那么我上月已经结转成本出去的库存这个月如何处理,会计分录是什么,谢谢,
答: 您好 借:主营业务成本 借方红字 贷:库存商品 贷方红字 然后再写结转成本的蓝字分录


648161707 追问
2020-07-14 11:07
宇飞老师 解答
2020-07-14 11:07
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