老师,结完账之后,直接材料余额好大,这要怎么处理? 问
你好,你是哪个科目余额大? 答
科目怎么加入报表公式 问
同学您好,您的意思是? 答
这题选择A ,没错吧公益性捐赠不加 问
公益性捐赠加,资产处置的净损失是资产处置损益,选D吧,这题目太老了 答
在12月31号之前是A老板,在2024年1月是B老板,在这中 问
一般来说,如果在交接时明确了对于之前借用货物的责任划分,并且约定了 12 月 31 日之前的相关货物权益归 A 老板,那么 AA 公司在 24 年 3 月归还的货物对应的货款应该结算给 A 老板。 而对于 AA 公司在 24 年 4 月归还公司的货物,如果在交接时没有特别说明,从时间节点上看,可能更倾向于结算给 B 老板,但最终还是要依据双方认可的交接具体规定来判定。如果交接协议对此有明确的表述,就应该按照协议执行。 答
老师好,我公司是一般纳税人,做电子产品,如果客户要 问
同学,你好 增值税是13% 答
上个月开的发票,本月冲红,对方将发票联和抵扣联退回来。我司开具负数发票后,负数发票的发票联和抵扣联需要给对方吗?
答: 可以不用给对方的,你们单位自己留存。
购方做的专票红冲申请,那么销方开具的负数发票后,负数发票的发票联及抵扣联是否需要给购方呢?
答: 负数发票的发票联及抵扣联是否需要给购方
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司作为销售方,收到对方退回的未进行抵扣的进项税票抵扣联和发票联,在开票系统里已经开具红字信息表和销项负数,对于对方退回的未抵扣的进项发票抵扣联和发票联、开具的销项负数抵扣联和发票联如何处理!?
答: 您好!当做原始凭证都钉在凭证里面
随风 追问
2020-07-14 22:11
郭老师 解答
2020-07-14 22:14