
我单位职工借到外单位工作,工资在我单位开,由我单位先垫付工资保险费用,一个季度由外单位把该职工费用打入我单位。问:在本单开资如何作分录,外单位把该职工费用打入我单位如何做分录
答: 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;银行存款 贷;其他应付款
给职工支付工伤住院的费用和工伤保险报回来的钱和公司花的 钱都怎么做分录呢
答: 你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
为单位职工缴纳应疗养发生的保险费60元,怎么做分录
答: 计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 借:各种费用一社保(公司负担) 借:各种费用一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资 贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担) 贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担) 支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金 (公负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税

