
期初余额里没有其他应收款,分录里面有,在编制试算平衡表时其他应收款需不需要开账且计入试算平衡表内
答: 分录怎么做的,是不是余额是0了
上个月11月别人向公司借钱我计入其他应收款项4000,那这个月12月份还需要再做一次这个分录吗
答: 你好!12月对方还款 借:银行存款 贷:其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,公司老板一直都有很多往来,一部分挂的其他应收款,一部分挂的其他应付,后来我也分不清了,都挂的其他应付,后来才发现其他应付已经到了借方余额,现在年底了,要老板把钱还回来,就是其他应收的借方余额加其他应付的借方余额,还回来的钱一部分冲其他应收,一部分冲其他应付这样操作没问题吧!有没有必要把记错为其他应付借方那笔分录冲红更正呢?
答: 您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。


辉猴子 追问
2020-07-21 11:48
maize老师 解答
2020-07-21 12:02
maize老师 解答
2020-07-21 12:02